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泾县司法局
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索引号: 003258314/201701-00005 组配分类: 本部门预算
发布机构: 泾县司法局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 泾县司法局2017年预算情况说明 文号:
发布日期: 2017-01-23 00:00
索引号: 003258314/201701-00005
组配分类: 本部门预算
发布机构: 泾县司法局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 泾县司法局2017年预算情况说明
文号:
发布日期: 2017-01-23 00:00
泾县司法局2017年预算情况说明
发布时间:2017-01-23 00:00 来源:泾县司法局 浏览次数: 字体:[ ]

     一、部门主要职责

    (一)贯彻执行国家、省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章。编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

    (二)拟定全县法制宣传教育、法治创建规划并组织实施。指导全县乡镇、各行业普法与法治创建工作,承办县依法治县办公室日常工作。

    (三)指导、监督管理全县律师、公证工作,监督律师、公证业务活动。

    (四)指导、监督管理全县法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

    (五)管理、指导全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

    (六)承办全县司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

    (七)负责本局行政复议和应诉工作。

    (八)指导、管理全县司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

    (九)指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

    (十)承办县政府交办的其它事项。

    二、部门概况 县司法局由6个内设机构,1个二级机构, 11个司法所组成,其中二级机构公证处,为全额拨款事业单位。司法专项编制46名,事业编3名;目前在职干部44人。退休人员16人,执法执勤用车10辆。

    三、2017年度主要工作任务 2017年主要工作任务:以党的十八大精神为指导,认真贯彻省、市司法行政工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,大力加强法制宣传、法律服务、队伍建设,深入推进社会矛盾化解、社会管理创新,认真开展“三严三实”专题教育,加强机关自身建设,为打造“青清静净”魅力泾县,创建安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

    四、收支预算安排情况 县司法局2017年度可支配收入679.04万元,全部为预算拨款安排。支出预算679.04万元,收支平衡。其中行政运行类支出641.94万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 37.1万元,用于完成全县法治创建及普法依法治理、社区矫正等工作支出。

                                                                         泾县司法局

                                                                        2017年1月23日

 

                                  2017年部门收支预算总表
部门: 单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 679.0 一、一般公共服务支出 529.0
二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入 三、公共安全支出
四、其他收入 四、教育支出
     事业收入 五、科学技术支出
     经营收入 六、文化体育与传媒支出
     上级补助收入 七、社会保障和就业支出 150.0
     附属单位上缴收入
     其他
本年收入合计 679.0 本年支出合计 679.0
上年结余收入 结转下年
收入总计 679.0 支出总计 679.0
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

                           2017年部门支出预算总表
部门:       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 529 491.9 37.1
20108 审计事务 529 491.9  
2010801   行政运行 399.1 399.1  
2010802 一般行政管理事务 11.8 11.8  
2010804 审计业务 118.1 81 37.1
208 社会保障和就业支出 77.41 77.41  
20805 行政事业单位离退休 77.41 77.41  
2080501 归口管理的行政单位离退休 77.41 77.41  
30307 医疗费 26.73 26.73  
221 住房保障支出 45.9 45.9  
22102 住房保障支出 45.9 45.9  
2210201 住房公积金 36.72 36.72  
2210202 提租补贴 9.18 9.18  
合计 679.04 641.94 37.1
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。        
         

 

             2017年部门一般公共预算基本支出预算表
    单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 410.9
 30101   基本工资 117.54
 30102   津贴补贴 186.09
 30103   奖金 9.79
 30104   社保保障缴费 85.68
30107 绩效工资 2.4
30199 其他工资福利支出 9.4
302 商品和服务支出 118.1
 30201   办公费 23.6
 30202   印刷费 2
30205 水费 0.5
30206 电费 10
30207 邮电费 1
30209 物业管理费 10
30211 差旅费 6
30215 会议费 2
30216 培训费 5
30217 招待费 7.7
30231 公务用车运行维护费 7.7
30299 部门工作经费 37.1
  社区矫正工作经费 24.5
  普法工作经费 12.6
30224 被装费 5.5
303 对个人和家庭的补助 150.04
30302 退休费 77.41
30307 医疗费 26.73
221 住房保障支出 45.9
22102 住房保障支出 45.9
2210201 住房公积金 36.72
2210202 提租补贴 9.18
合计 679.04
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。