宣城市工业学校2016年部门决算情况
发布时间:2017-08-22 00:00
来源:计财股
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一、基本概况
学校与泾县职业与成人教育中心、泾县电大合署办学,属首批国家级重点职业学校,安徽省首批合格职教中心。2010年转型更名为宣城市工业学校,2012年6月被教育部、人社部、财政部列为国家中职改革发展示范校项目建设学校。
学校有太美、开发区两大校区,占地200亩,建筑面积7万多平方米。现有中职学历教育4100余人,成人高等函授教育1700余人,每年开展各类培训3800人次。学校现有教职工249人,其中专任教师230人,中高级职称达70%以上,"双师型"教师占专任教师的45.7%。学校雄厚的师资力量、严谨求精的教风、好学进取的学风保证了教育教学质量的不断提高。学校曾荣获全国教育系统先进集体,全国职教先进单位,安徽省教书育人先进集体、省文明单位、省绿色学校、省中职德育工作先进集体、省阳光工程培训先进集体等荣誉称号。办学经验被央视《新闻联播》等主流媒体宣传报道,是一所全国知名的中等职业学校。
学校坚持走"品牌"和"特色"发展道路,大力推进"校企合作"和"订单培养"的人才培养模式,开设"红星宣纸"、"南华电机"等企业冠名班。坚持以专业建设引领质量建设和品牌发展,重点建设数控技术、旅游服务与管理、计算机应用、宣纸工艺、电子电器应用与维修、汽车应用与维修等骨干专业,不断增强专业内涵和专业吸引力。学生在国家、省、市职业技能大赛中硕果累累,对口高考连年名列省、市前茅。学校已成为本地及长三角地区重要的人才培养基地,毕业生供不应求,受到社会各界的广泛欢迎。
学校坚持"服务学生、服务企业、服务社会"的办学宗旨,秉承"厚德精技、立身立业"的校训,按照"稳固中职教育、加强培训教育、发展成人教育"的办学目标,不断创新办学思路,深化教学改革,走出了一条"依靠自主创新,提升质量内涵,谋求品牌发展,实现规模效益向质量效益转变"的办学路子。如今学校正日益彰显出蓬勃的生机和活力,不断走向新的辉煌。
二、部门主要职责
1、全面贯彻落实党的教育方针,以教学为中心,不断提高教学质量,为泾县经济建设和社会发展培养合格人才。
2、实施中专学历教育,促进职业教育发展;完成中专学历教育和社会相关服务。
3、根据中央电大或省电大的教学计划,组织落实各项教学活动和教学要求。贯彻执行有关教学、教务、考务、学籍管理等有关制度和管理规定。
4、以“中心”为依托,服务社会的功能不断拓展。广泛开展职业培训、就业指导与服务、成人教育、人才交流等工作。
三、决算单位构成
宣城市工业学校;泾县成人与职业教育中心;泾县广播电视大学
四、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4786.76万元,支出总计4786.76万元,收支平衡。其中:
(一)收入决算:本年收入合计4786.76万元,其中:财政拨款收入4338.00万元;事业收448.76万元。
(二)支出决算:本年支出合计4786.76万元,全部为基本支出。
(三)财政拨款收入支出决算:本年财政拨款收入合计4338.00万元(全部为公共财政预算拨款),财政拨款支出合计4338.00万元,收支平衡。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算:本年支出合计4338.00万元,全部为基本支出。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算:本年基本支出合计4338.00万元,其中:工资福利支出1781.91万元,商品服务支出955.2万元,对个人和家庭补助支出366.89万元,其他资本性支出1228.00万元。
(六)政府性基金收支决算:2016年政府性基金预算上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
五、宣城市工业学校2016年部门决算公开表
(一)收入支出决算公开表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
4,338.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
448.76 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
4,419.87 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
283.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
83.89 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
4,786.76 |
本年支出合计 |
58 |
4,786.76 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
4,786.76 |
总计 |
65 |
4,786.76 |
(二)收入决算公开表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,786.76 |
4,338.00 |
0.00 |
448.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
4,419.87 |
3,971.11 |
0.00 |
448.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
2,658.37 |
2,658.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,658.37 |
2,658.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
1,761.50 |
1,312.74 |
0.00 |
448.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050304 |
职业高中教育 |
1,467.06 |
1,018.30 |
0.00 |
448.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
294.44 |
294.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)支出决算公开表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,786.76 |
4,786.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
4,419.87 |
4,419.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
2,658.37 |
2,658.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,658.37 |
2,658.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
1,761.50 |
1,761.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050304 |
职业高中教育 |
1,467.06 |
1,467.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
294.44 |
294.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)财政拨款收入支出决算公开表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,338.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
3,971.11 |
3,971.11 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
4,338.00 |
本年支出合计 |
55 |
4,338.00 |
4,338.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
4,338.00 |
总计 |
60 |
4,338.00 |
4,338.00 |
0.00 |
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,338.00 |
4,338.00 |
0.00 |
4,338.00 |
4,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,971.11 |
3,971.11 |
0.00 |
3,971.11 |
3,971.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,658.37 |
2,658.37 |
0.00 |
2,658.37 |
2,658.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,658.37 |
2,658.37 |
0.00 |
2,658.37 |
2,658.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,312.74 |
1,312.74 |
0.00 |
1,312.74 |
1,312.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050304 |
职业高中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,018.30 |
1,018.30 |
0.00 |
1,018.30 |
1,018.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294.44 |
294.44 |
0.00 |
294.44 |
294.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
83.89 |
83.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,787.91 |
302 |
商品和服务支出 |
955.20 |
310 |
其他资本性支出 |
1,228.00 |
30101 |
基本工资 |
600.24 |
30201 |
办公费 |
108.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
450.00 |
30202 |
印刷费 |
11.00 |
31002 |
办公设备购置 |
908.00 |
30103 |
奖金 |
136.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
60.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
62.00 |
30205 |
水费 |
17.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
260.00 |
30206 |
电费 |
62.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
195.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.50 |
30207 |
邮电费 |
15.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
275.17 |
30209 |
物业管理费 |
18.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
366.89 |
30211 |
差旅费 |
36.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
283.00 |
30213 |
维修(护)费 |
110.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
65.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
26.20 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
250.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
100.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
83.89 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
45.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
105.00 |
|
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人员经费合计 |
2,154.80 |
公用经费合计 |
2,183.20 |
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
无