• 无障碍
  • 长辈版
泾县茂林镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 茂林镇> 财政资金> 年度财政预决算
索引号: 003258672/201811-00022 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 泾县茂林镇 主题分类:
名称: 泾县茂林镇人民政府2017年部门决算情况 文号:
发布日期: 2018-01-04 00:00
泾县茂林镇人民政府2017年部门决算情况
发布时间:2018-01-04 00:00 来源:泾县茂林镇 浏览次数: 字体:[ ]

附件:

泾县茂林镇人民政府2017年部门决算情况

第一部分泾县茂林镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看,泾县茂林镇人民政府2017年度部门决算包括:泾县茂林镇人民政府本级决算和泾县茂林镇人民政府属事业单位决算。

纳入泾县茂林镇人民政府2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

茂林镇人民政府

行政单位

2

茂林镇人农综站

事业单位

3

茂林镇水利

事业单位

4

茂林镇广播

事业单位

5

茂林镇计生

事业单位

6

茂林镇城建

事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 茂林镇人民政府2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:茂林镇人民政府

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1853.83

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

40.42

 

 

八、社会保障和就业支出

360.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

965.73

 

 

十、节能环保支出

9.28

 

 

十一、城乡社区支出

164.75

 

 

十二、农林水支出

260.92

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

52.38

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1853.83

本年支出合计

1853.83

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 公开02表

部门:茂林镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1853.83

1853.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:茂林镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1853.83

1079.84

773.98

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:茂林镇人民政府

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1853.83

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

40.42

 

 

八、社会保障和就业支出

360.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

965.73

 

 

十、节能环保支出

9.28

 

 

十一、城乡社区支出

164.75

 

 

十二、农林水支出

260.92

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

52.38

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1853.83

本年支出合计

1853.83

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

1853.83

 

1853.83

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:茂林镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.0000

0.0000

0.0000

1853.8348

1079.8462

773.9886

1853.8348

1079.8462

773.9886

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

207

文化体育与传媒支出

0.0000

0.0000

0.0000

40.4296

13.4296

27.0000

40.4296

13.4296

27.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20702

文物

0.0000

0.0000

0.0000

27.0000

0.0000

27.0000

27.0000

0.0000

27.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2070205

  博物馆

0.0000

0.0000

0.0000

27.0000

0.0000

27.0000

27.0000

0.0000

27.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20704

新闻出版广播影视

0.0000

0.0000

0.0000

13.4296

13.4296

0.0000

13.4296

13.4296

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

0.0000

0.0000

0.0000

13.4296

13.4296

0.0000

13.4296

13.4296

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

208

社会保障和就业支出

0.0000

0.0000

0.0000

360.3231

360.3231

0.0000

360.3231

360.3231

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20805

行政事业单位离退休

0.0000

0.0000

0.0000

194.6967

194.6967

0.0000

194.6967

194.6967

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.0000

0.0000

0.0000

177.6771

177.6771

0.0000

177.6771

177.6771

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.0000

0.0000

0.0000

16.9242

16.9242

0.0000

16.9242

16.9242

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.0000

0.0000

0.0000

0.0954

0.0954

0.0000

0.0954

0.0954

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20808

抚恤

0.0000

0.0000

0.0000

85.6636

85.6636

0.0000

85.6636

85.6636

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080801

  死亡抚恤

0.0000

0.0000

0.0000

11.6601

11.6601

0.0000

11.6601

11.6601

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080802

  伤残抚恤

0.0000

0.0000

0.0000

13.9225

13.9225

0.0000

13.9225

13.9225

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.0000

0.0000

0.0000

40.7640

40.7640

0.0000

40.7640

40.7640

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

0.0000

0.0000

0.0000

18.0690

18.0690

0.0000

18.0690

18.0690

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080899

  其他优抚支出

0.0000

0.0000

0.0000

1.2480

1.2480

0.0000

1.2480

1.2480

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20809

退役安置

0.0000

0.0000

0.0000

4.3225

4.3225

0.0000

4.3225

4.3225

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080999

  其他退役安置支出

0.0000

0.0000

0.0000

4.3225

4.3225

0.0000

4.3225

4.3225

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20810

社会福利

0.0000

0.0000

0.0000

37.4820

37.4820

0.0000

37.4820

37.4820

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2081004

  殡葬

0.0000

0.0000

0.0000

17.7200

17.7200

0.0000

17.7200

17.7200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2081099

  其他社会福利支出

0.0000

0.0000

0.0000

19.7620

19.7620

0.0000

19.7620

19.7620

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20815

自然灾害生活救助

0.0000

0.0000

0.0000

4.0000

4.0000

0.0000

4.0000

4.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2081503

  自然灾害灾后重建补助

0.0000

0.0000

0.0000

4.0000

4.0000

0.0000

4.0000

4.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20899

其他社会保障和就业支出

0.0000

0.0000

0.0000

34.1583

34.1583

0.0000

34.1583

34.1583

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.0000

0.0000

0.0000

34.1583

34.1583

0.0000

34.1583

34.1583

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

210

医疗卫生与计划生育支出

0.0000

0.0000

0.0000

965.7309

551.7336

413.9973

965.7309

551.7336

413.9973

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.0000

0.0000

0.0000

906.7292

492.7319

413.9973

906.7292

492.7319

413.9973

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.0000

0.0000

0.0000

906.7292

492.7319

413.9973

906.7292

492.7319

413.9973

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21007

计划生育事务

0.0000

0.0000

0.0000

24.0510

24.0510

0.0000

24.0510

24.0510

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2100716

  计划生育机构

0.0000

0.0000

0.0000

24.0510

24.0510

0.0000

24.0510

24.0510

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.0000

0.0000

0.0000

34.9507

34.9507

0.0000

34.9507

34.9507

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.0000

0.0000

0.0000

34.9507

34.9507

0.0000

34.9507

34.9507

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

211

节能环保支出

0.0000

0.0000

0.0000

9.2843

0.0000

9.2843

9.2843

0.0000

9.2843

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21104

自然生态保护

0.0000

0.0000

0.0000

9.2843

0.0000

9.2843

9.2843

0.0000

9.2843

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2110402

  农村环境保护

0.0000

0.0000

0.0000

9.2843

0.0000

9.2843

9.2843

0.0000

9.2843

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

212

城乡社区支出

0.0000

0.0000

0.0000

164.7570

12.3026

152.4544

164.7570

12.3026

152.4544

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21201

城乡社区管理事务

0.0000

0.0000

0.0000

12.3026

12.3026

0.0000

12.3026

12.3026

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.0000

0.0000

0.0000

12.3026

12.3026

0.0000

12.3026

12.3026

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21203

城乡社区公共设施

0.0000

0.0000

0.0000

40.4544

0.0000

40.4544

40.4544

0.0000

40.4544

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.0000

0.0000

0.0000

40.4544

0.0000

40.4544

40.4544

0.0000

40.4544

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21205

城乡社区环境卫生

0.0000

0.0000

0.0000

20.0000

0.0000

20.0000

20.0000

0.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2120501

  城乡社区环境卫生

0.0000

0.0000

0.0000

20.0000

0.0000

20.0000

20.0000

0.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21299

其他城乡社区支出

0.0000

0.0000

0.0000

92.0000

0.0000

92.0000

92.0000

0.0000

92.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2129999

  其他城乡社区支出

0.0000

0.0000

0.0000

92.0000

0.0000

92.0000

92.0000

0.0000

92.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

213

农林水支出

0.0000

0.0000

0.0000

260.9233

89.6707

171.2526

260.9233

89.6707

171.2526

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21301

农业

0.0000

0.0000

0.0000

69.1597

69.1597

0.0000

69.1597

69.1597

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2130104

  事业运行

0.0000

0.0000

0.0000

69.1597

69.1597

0.0000

69.1597

69.1597

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21303

水利

0.0000

0.0000

0.0000

20.5110

20.5110

0.0000

20.5110

20.5110

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2130304

  水利行业业务管理

0.0000

0.0000

0.0000

20.5110

20.5110

0.0000

20.5110

20.5110

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21399

其他农林水支出

0.0000

0.0000

0.0000

171.2526

0.0000

171.2526

171.2526

0.0000

171.2526

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2139999

  其他农林水支出

0.0000

0.0000

0.0000

171.2526

0.0000

171.2526

171.2526

0.0000

171.2526

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

221

住房保障支出

0.0000

0.0000

0.0000

52.3866

52.3866

0.0000

52.3866

52.3866

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22102

住房改革支出

0.0000

0.0000

0.0000

52.3866

52.3866

0.0000

52.3866

52.3866

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2210201

  住房公积金

0.0000

0.0000

0.0000

46.8767

46.8767

0.0000

46.8767

46.8767

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2210202

  提租补

0.0000

0.0000

0.0000

5.5099

5.5099

0.0000

5.5099

5.5099

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

茂林镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

369.79

302

商品和服务支出

279.40

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

151.68

30201

  办公费

35.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

166.97

30202

  印刷费

11.93

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

11.37

30203

  咨询费

6.3

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

20

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

5

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

22.74

30206

  电费

6

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.92

30207

  邮电费

7.7

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.095

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

430.64

30211

  差旅费

14.6

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

5.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

172.67

30213

  维修(护)费

16

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

4.32

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

25.58

30215

  会议费

3.19

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

4.87

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

111.95

30217

  公务接待费

27.79

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

34.95

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

30

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

46.87

30227

  委托业务费

24.14

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

5.50

30228

  工会经费

10

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

16.07

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

23.76

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

40

 

 

 

人员经费合计

800.44

公用经费合计

279.40

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:茂林镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

1853.83

1853.83

1079.84

773.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 茂林镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1853.83万元、支出总计1853.83万元。与2016年相比,收、支总计各增加148万元,增长8.6%,主要原因:各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1853.83万元,其中:财政拨款收入1853.83万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1853.83万元,其中:基本支出1079.84万元,占58%;项目支出773.98万元,占42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1853.83万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1853.83万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加148万元,增长(下降)8.6%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1853.83万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加148万元,增长8.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1853.83万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加148万元,增长8.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1853.83万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出40.42万元,占2.18%;社会保障和就业支出360.32万元,占比19.45%;医疗卫生和计划生育支出965.73万元,占比52.12%;节能环保支出9.28万元,占比0.5%;城乡社区支出164.75万元,占比8.89%;农林水支出260.92万元,占比14.08%;住房保障支出52.38万元,占比28.27%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1704.99万元,支出决算为1853.83万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1079.84万元,占58%;项目支出773.98万元,占42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1853.83万元,其中人员经费800.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费279.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

茂林镇人民政府没有政府基金收入,也没有使用政府基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,茂林镇人民政府共有车辆4辆,其中:科级领导干部用车2辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。